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審計部1、負責企業內部審計工作,參與組織社會中介機構對企業年度財務決算的審計工作,提出企業年度財務決算的評估分析報告。 2、對各分公司、項目預算管理和績效考核進行審計監督,對財務收支、經濟效益以及其它有關的經濟活動進行審計監督;對公司固定資產投資進行審計監督;對施工項目成本管理、物資采購、勞務作業分包、專業工程分包、工程總分包等進行審計監督;對重大財務異常情況和經營管理中的重要事項進行專項審計或審計調查。 3、依照有關程序,負責受理對高級管理人員在經營活動中違反法律、法規、《公司章程》和股東會決議行為的舉報。 4、搜集有關公司經營運作方面的信息,在董事會的指派下,負責財務監督檢查工作的聯絡、組織、協調,并參與具體檢查工作。 5、負責監督和檢查各分公司、項目領導班子成員的廉潔從業、廉潔自律工作。 6、負責企業效能監察工作,對企業內部控制的健全性、合理性和有效性進行審查與評價。 7、負責信訪舉報和申訴工作,以及對各層級管理人員違紀違規案件的查辦工作。 8、完成董事會和公司領導交辦的其它工作。 |